Das Lieferantenaudit: erfolgreich vorbereiten und durchführen
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Veröffentlicht: |
Köln
TÜV Media
[2018]
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adam_text | INHALT
ZUR NUTZUNG DER
BROSCHUERE.............................................................................
3
1
EINLEITUNG........................................................................................................
7
2 ANFORDERUNGEN AN
LIEFERANTENAUDITS..........................................................
9
3 LIEFERANTENAUDITS UND REGELWERKE
...........................................................
11
4 AUDITPRINZIPIEN, AUDITGRUNDLAGEN UND VERTRAULICHKEIT
.........................
15
4.1 AUDITPRINZIPEN
.............................................................................
15
4.2
AUDITGRUNDLAGEN..........................................................................
16
4.3 VERTRAULICHKEIT
.............................................................................
16
5 AUDITPROGRAMM FUER
LIEFERANTENAUDITS......................................................
19
5.1 ZIELSTELLUNGEN DES AUDITPROGRAMMS........................ 19
5.2 RISIKEN UND CHANCEN VON LIEFERANTENAUDITS
................................
20
5.3 UMFANG UND PRUEFSCHAERFE VON
LIEFERANTENAUDITS.......................... 23
5.4 LIEFERANTENAUDITS UND NORMENANFORDERUNGEN ISO 9001:2015
__
25
5.5 VERFAHREN UND AUDITPROGRAMM FUER LIEFERANTENAUDITS..................
26
5.6 VERANLASSEN EINES EINZELNEN LIEFERANTENAUDITS
...........................
28
5.7 UEBERWACHEN UND VERBESSERN DES AUDITPROGRAMMS
...................
29
5.7.1 UEBERWACHEN DES AUDITPROGRAMMS
...................................
29
5.7.2 BEWERTEN UND VERBESSERN DES AUDITPROGRAMMS
..............
29
6 VORBEREITEN UND DURCHFUEHREN VON
LIEFERANTENAUDITS............................. 31
6.1 ALLGEMEINES ZUM VERFAHREN *AUDITDURCHFUEHRUNG
.....................
31
6.2 AUSWAHLEN DES AUDITTEAMLEITERS UND DES AUDITTEAMS
................
31
6.3 ABSTIMMEN DES AUDITS MIT DEM
LIEFERANTEN............................... 32
6.4 ROLLE VON BETREUERN
.....................................................................
33
6.5
DOKUMENTENEINSICHT....................................................................
33
6.6 ERSTELLEN DES
FRAGENKATALOGS....................................................... 34
6.6.1 TURTLE-DIAGRAMM
................................................................
37
6.7
EROEFFNUNGSBESPRECHUNG...............................................................
40
6.8 AUDITTAETIGKEITEN VOR O
RT............................................................... 40
6.8.1 INFORMATIONSBESCHAFFUNG WAEHREND DES AUDITS................... 41
6.8.2 DOKUMENTENEINSICHT WAEHREND DES AUDITS
..........................
42
6.8.3 KOMMUNIKATION WAEHREND DES A UDITS
................................
42
6.9 AUSWERTEN DES AUDITERGEBNISSES
................................................
43
6.10
ABSCHLUSSBESPRECHUNG...............................................................
45
6.11 ERSTELLEN, VERTEILEN DES AUDITBERICHTS UND AUDITABSCHLUSS
.........
45
6.12 UEBERWACHEN UND BEWERTEN VON AUDITFOLGEMASSNAHMEN
.............
47
7 KOMPETENZ VON LIEFERANTENAUDITOREN
....................................................
49
7.1 ERMITTELN DER KOMPETENZ
.............................................................
49
7.1.1 ERWUENSCHTES PERSOENLICHES VERHALTEN VON AUDITOREN.......... 49
7.1.2 WISSEN VON
LIEFERANTENAUDITOREN....................................... 50
7.1.3 ERGAENZENDE FAEHIGKEITEN VON AUDITTEAMLEITERN BEI LIE
FERANTENAUDITS
.................................................................... 51
7.2 ERREICHEN, ERHALTEN UND VERBESSERN DER KOMPETENZ
...................
53
7.2.1 ERREICHEN DER
AUDITORKOMPETENZ....................................... 53
7.2.2 ERHALTEN UND VERBESSERN DER AUDITORKOMPETENZ
................
54
7.3 LEISTUNGSBEWERTUNG VON LIEFERANTENAUDITOREN
...........................
54
7.3.1
ALLGEMEINES.......................................................................
54
7.3.2
BEWERTUNGSKRITERIEN..........................................................
55
7.3.3
BEWERTUNGSMETHODE..........................................................
55
7.3.4
BEWERTUNGSDURCHFUEHRUNG..................................................
55
8 QUELLEN
........................................................................................................
56
ANHANG 1: BEISPIEL LIEFERANTENSELBSTAUSKUNFT (AUSZUG, 7 SEITEN)
.........
57
ANHANG 2: BEISPIEL RISIKO-CHANCEN-BEWERTUNGSMATRIX (AUSZUG,
4
SEITEN)..............................................................................
58
ANHANG 3: UEBERSICHT ZUORDNUNG AUDITARTEN ZU ISO 9001-KAPITELN
(AUSZUG, 2
SEITEN)...............................................................
59
ANHANG 4: BEISPIEL AUDITPROGRAMM
....................................................
60
ANHANG 5: BEISPIEL AUFTRAG (AUSZUG, 2 SEITEN)
....................................
61
ANHANG 6: BEISPIEL AUDITPLAN (AUSZUG, 3
SEITEN)................................. 62
ANHANG 7-1: BEISPIEL AUDITBERICHT - DECKBLATT
.......................................
63
ANHANG 7-2: BEISPIEL AUDITBERICHT - FRAGENKATALOG (AUSZUG, 12 SEITEN)..
64
ANHANG 7-3: BEISPIEL AUDITBERICHT - AUSWERTUNG (AUSZUG, 2 SEITEN)
.....
65
ANHANG 7-4: BEISPIEL AUDITBERICHT - MASSNAHMEN (AUSZUG, 2 SEITEN)
__
66
ANHANG 8: BEISPIEL TURTLE-PROZESSANALYSE
..........................................
67
ANHANG 9: BEISPIEL KOMPETENZMATRIX LIEFERANTENAUDITOR
..................
68
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